เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/1880 |
---|---|
วันที่ | 11 พ.ย. 2562 |
หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
ชื่องานโครงการ | 1.จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 40-0317 2.จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 40-0316 |
วันที่ต้องใช้ | 20 พ.ย. 2562 |
ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 630205 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000139 จำนวนเงิน : 15,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 พ.ย. 2562 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125033 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63020730 จำนวนเงิน : 15,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 พ.ย. 2562 |
010000-125033 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ค็อกพิทขอนแก่นอาณาจักรยางยนต์ จำกัด จำนวนเงิน : 5,136 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 ธ.ค. 2562 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 942 |
วันที่ส่งมอบ : 13 ธ.ค. 2562 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6303/000079 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 ธ.ค. 2562 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12625 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,136 |
วันที่เบิกจ่าย : 25 ธ.ค. 2562 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000140 จำนวนเงิน : 14,701.80 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 พ.ย. 2562 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125033 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63020731 จำนวนเงิน : 14,701.80 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 พ.ย. 2562 |
010000-125033 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านอภัยการช่าง จำนวนเงิน : 14,029.80 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 พ.ย. 2562 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 0024 |
วันที่ส่งมอบ : 20 พ.ย. 2562 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6302/000173 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 พ.ย. 2562 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12339 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 14,059.80 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 ธ.ค. 2562 |