เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/1924 |
---|---|
วันที่ | 14 พ.ย. 2562 |
หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
ชื่องานโครงการ | จ้างซ่อมเครื่องทำน้ำเย็น 1 งาน |
วันที่ต้องใช้ | 30 พ.ย. 2562 |
ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 630207 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6302/000141 จำนวนเงิน : 25,680 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 พ.ย. 2562 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125379 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63020780 จำนวนเงิน : 25,680.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 พ.ย. 2562 |
010100-125379 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.ศรีไชยแอร์ แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำนวนเงิน : 25,680 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ก.พ. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 17 ม.ค. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6305/000027 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 ก.พ. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1693 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 25,680 |
วันที่เบิกจ่าย : 12 ก.พ. 2563 |