เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/1475 |
---|---|
วันที่ | 20 พ.ย. 2562 |
หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุจำนวน 35 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 25 พ.ย. 2562 |
ผู้รับผิดชอบ | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 630247 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000194 จำนวนเงิน : 38,187 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 พ.ย. 2562 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63021047 จำนวนเงิน : 38,187.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 พ.ย. 2562 |
010000-123776 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด ,ร้าน ช.ศิลป์ การไฟฟ้า จำนวนเงิน : 38,187 |
1. บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวน 31,187.00 บาท 2. ร้าน ช.ศิลป์ การไฟฟ้า จำนวน 6,760.00 บาท |
|
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 พ.ย. 2562 |
1. บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวน 31,187.00 บาท 2. ร้าน ช.ศิลป์ การไฟฟ้า จำนวน 6,760.00 บาท |
|
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - , 5 |
วันที่ส่งมอบ : 29 พ.ย. 2562 |
1. บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด เลขที่ใบส่งของ K62110625 2. ร้าน ช.ศิลป์ การไฟฟ้า เล่มที่ 5 เลขที่ 17 |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6302/000228 ,01RE6302/000229 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 29 พ.ย. 2562 |
1. บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6302/000228 2. ร้าน ช.ศิลป์ การไฟฟ้า เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6302/000229 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12346 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,760 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 ธ.ค. 2562 |
ช.ศิลป์การไฟฟ้า 2.2/12346 คลังนานาธรรม 2.2/12355 |