เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/1953 |
---|---|
วันที่ | 20 พ.ย. 2562 |
หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาบริการกำจัดหนูภายในอาคารสิริคุณากร |
วันที่ต้องใช้ | 30 พ.ย. 2562 |
ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 630263 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000220 จำนวนเงิน : 35,610 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 พ.ย. 2562 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125379 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63021271 จำนวนเงิน : 35,310.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 พ.ย. 2562 |
010000-125379 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน : 35,310 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 เม.ย. 2563 |
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 25 ธันวาคม 2562 วันที่ 25 มกราคม 2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 25 มีนาคม 2563 วันที่ 25 เมษายน 2563 |
|
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 25 พ.ย. 2562 |
1. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เลขที่ 77307021 เป็นเงิน 5,706.-บาท 2. ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เลขที่ 77307054 เป็นเงิน 5,706.- บาท 3. ลงวันที่ 25 ม.ค. 63 เลขที่ 77307094 เป็นเงิน 5,706.- บาท 4. ลงวันที่ 25 ก.พ. 63 เลขที่ 77307176 เป็นเงิน 5,706.- บาท 5. ลงวันที่ เลขที่ เป็นเงิน 5,706.- บาท 6. ลงวันที่ 25 เม.ย. 63 เลขที่ 77307229 เป็นเงิน 5,706.- บาท |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6304/000071 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 มี.ค. 2563 |
1. 01RE6304/000071 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เลขที่ 77307021 เป็นเงิน 5,706.-บาท 2. 01RE6304/000072 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เลขที่ 77307054 เป็นเงิน 5,706.- บาท 3. 01RE6306/000078 ลงวันที่ 25 มกราคม 2563 เลขที่่ 77307094 เป็นเงิน 5,706.- บาท 4. 01RE6306/000079 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เลขที่ 77307146 เป็นเงิน 5,706.- บาท 4.01RE6306/000080 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เลขที่ 77307187 เป็นเงิน 5,706.- บาท 5.01RE6306/000081 ลงวันที่ 25 เมษายน 2563 เลขที่ 77307229 เป็นเงิน 5,706.- บาท |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1. งวดเดือน พ.ย. 62 .2.2/5706 2. งวดเดือน ธ.ค. 62 .2.2/2772 3. งวดเดือน ม.ค. 63 .2.2/3474 4. งวดเดือน ก.พ. 63 .2.2/3475 5. งวดเดือน มี.ค. 63 .2.2/4017 6. งวดเดือน เม.ย. 63 .2.2/5844 |