เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.9/2462 |
---|---|
วันที่ | 27 พ.ย. 2562 |
หน่วยงาน | กองกฎหมาย |
ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 2 คัน |
วันที่ต้องใช้ | 16 ธ.ค. 2562 |
ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 630298 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6303/000036 จำนวนเงิน : 10,800 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 ธ.ค. 2562 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125384 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63030313 จำนวนเงิน : 10,800.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 ธ.ค. 2562 |
010000-125384 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายนิคม นามวงศ์ จำนวนเงิน : 10,800 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ม.ค. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2 |
วันที่ส่งมอบ : 18 ธ.ค. 2562 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6303/000195 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ธ.ค. 2562 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/520 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,800 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 ม.ค. 2563 |