เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/2528 |
---|---|
วันที่ | 9 ธ.ค. 2562 |
หน่วยงาน | กองการกีฬา |
ชื่องานโครงการ | เสื้อ T-Shirt Finisher 2 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 13 ม.ค. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 630322 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6303/000069 และหนังสือ อว 660201.1.2.2/12361 จำนวนเงิน : 16,800 |
วันที่ของรายงานฯ : 18 ธ.ค. 2562 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 120952 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63030451 จำนวนเงิน : 16,800 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 ธ.ค. 2562 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท เอนี่ติง เอเวอรี่ติง จำกัด จำนวนเงิน : 16,800 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 ม.ค. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 10 ม.ค. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6304/000032 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 ม.ค. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2263 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 16,800 |
วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.พ. 2563 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6303/000069 และ อว 660201.1.2.2/12361 จำนวนเงิน : 18,054 |
วันที่ของรายงานฯ : 17 ธ.ค. 2562 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 120952 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63030451 จำนวนเงิน : 18,054 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 ธ.ค. 2562 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนซ์ แอพพาเรล อินเตอร์เนชั่นแนล จำนวนเงิน : 18,054 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 ม.ค. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 6 ม.ค. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6304/000031 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 ม.ค. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2268 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,054 |
วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.พ. 2563 |