เลขที่หนังสืออว 660101.20/69
วันที่9 ธ.ค. 2562
หน่วยงานฝ่ายกิจการพิเศษ
ชื่องานโครงการ1.ค่าชุดผ้าถุงรวมสไบ 50 ชุด
2.ค่าเสื้อจิตรลดาสีเหลือง 50 ตัว
3.ค่าเพ้นท์ร่ม 50 คัน
วันที่ต้องใช้16 ม.ค. 2563
ผู้รับผิดชอบอารยา จินกสิกิจ
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน630339


#630339-1 - วัสดุเครื่องแต่งกาย

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000271

จำนวนเงิน : 24,500

วันที่ของรายงานฯ : 13 พ.ย. 2562

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2563

รหัสกิจกรรม : 120004

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63030440

จำนวนเงิน : 24,500.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ธ.ค. 2562

010000-120004
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : โรงงานสุกัญญาผ้าไทย

จำนวนเงิน : 24,500

1. โรงงานสุกััญญาผ้าไทย โดยนางสุกัญญา พงษ์สีมา เป็นเงิน 15,000.- บาท
2. ร้านชนะผ้าไทย เป็นเงิน 9,500.- บาท
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 พ.ย. 2562

1. โรงงานสุกััญญาผ้าไทย โดยนางสุกัญญา พงษ์สีมา เป็นเงิน 15,000.- บาท
กำหนดส่งมอบวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
2. ร้านชนะผ้าไทย เป็นเงิน 9,500.- บาท
กำหนดส่งมอบวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562
6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 6

วันที่ส่งมอบ : 13 ธ.ค. 2562

1. โรงงานสุกััญญาผ้าไทย โดยนางสุกัญญา พงษ์สีมา เป็นเงิน 15,000.- บาท
ตามบิลเงินสด เล่มที่ 6 เลขที่ 14 ลว.13 พฤศจิกายน 2562
2. ร้านชนะผ้าไทย เป็นเงิน 9,500.- บาท
ตามบิลเงินสด เล่มที่ 9 เลขที่ 20 ลว.16 พฤศจิกายน 2562
7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6304/000006

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 พ.ย. 2562

1. โรงงานสุกััญญาผ้าไทย โดยนางสุกัญญา พงษ์สีมา เป็นเงิน 15,000.- บาท
ตามบิลเงินสด เล่มที่ 6 เลขที่ 14 ลว.13 พฤศจิกายน 2562
ตรวจรับวันที่ 15พฤศจิกายน 2562
2. ร้านชนะผ้าไทย เป็นเงิน 9,500.- บาท
ตามบิลเงินสด เล่มที่ 9 เลขที่ 20 ลว.16 พฤศจิกายน 2562
ตรวจรับวันที่ 18พฤศจิกายน 2562
8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/498

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,500

วันที่เบิกจ่าย : 17 ม.ค. 2563

1. นางสุกัญญา พงษ์สีมา อว 660201.1.2.2/499
2. ร้านชนะผ้าไทย อว 660201.1.2.2/498

#630339-2 - จ้างเหมางานเพ้นท์ร่ม

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000272

จำนวนเงิน : 2,000

วันที่ของรายงานฯ : 13 พ.ย. 2562

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2563

รหัสกิจกรรม : 120004

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63030441

จำนวนเงิน : 2,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ธ.ค. 2562

010000-120004
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : นายอภิชาติ ผดุงโชค

จำนวนเงิน : 2,000

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 พ.ย. 2562

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 14 พ.ย. 2562

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6304/000007

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 พ.ย. 2562

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/283

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,000

วันที่เบิกจ่าย : 16 ม.ค. 2563

039-5/63010258