เลขที่หนังสือ | อว 660101.20/69 |
---|---|
วันที่ | 9 ธ.ค. 2562 |
หน่วยงาน | ฝ่ายกิจการพิเศษ |
ชื่องานโครงการ | 1.ค่าชุดผ้าถุงรวมสไบ 50 ชุด 2.ค่าเสื้อจิตรลดาสีเหลือง 50 ตัว 3.ค่าเพ้นท์ร่ม 50 คัน |
วันที่ต้องใช้ | 16 ม.ค. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 630339 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000271 จำนวนเงิน : 24,500 |
วันที่ของรายงานฯ : 13 พ.ย. 2562 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63030440 จำนวนเงิน : 24,500.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ธ.ค. 2562 |
010000-120004 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : โรงงานสุกัญญาผ้าไทย จำนวนเงิน : 24,500 |
1. โรงงานสุกััญญาผ้าไทย โดยนางสุกัญญา พงษ์สีมา เป็นเงิน 15,000.- บาท 2. ร้านชนะผ้าไทย เป็นเงิน 9,500.- บาท |
|
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 พ.ย. 2562 |
1. โรงงานสุกััญญาผ้าไทย โดยนางสุกัญญา พงษ์สีมา เป็นเงิน 15,000.- บาท กำหนดส่งมอบวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 2. ร้านชนะผ้าไทย เป็นเงิน 9,500.- บาท กำหนดส่งมอบวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 |
|
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 6 |
วันที่ส่งมอบ : 13 ธ.ค. 2562 |
1. โรงงานสุกััญญาผ้าไทย โดยนางสุกัญญา พงษ์สีมา เป็นเงิน 15,000.- บาท ตามบิลเงินสด เล่มที่ 6 เลขที่ 14 ลว.13 พฤศจิกายน 2562 2. ร้านชนะผ้าไทย เป็นเงิน 9,500.- บาท ตามบิลเงินสด เล่มที่ 9 เลขที่ 20 ลว.16 พฤศจิกายน 2562 |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6304/000006 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 พ.ย. 2562 |
1. โรงงานสุกััญญาผ้าไทย โดยนางสุกัญญา พงษ์สีมา เป็นเงิน 15,000.- บาท ตามบิลเงินสด เล่มที่ 6 เลขที่ 14 ลว.13 พฤศจิกายน 2562 ตรวจรับวันที่ 15พฤศจิกายน 2562 2. ร้านชนะผ้าไทย เป็นเงิน 9,500.- บาท ตามบิลเงินสด เล่มที่ 9 เลขที่ 20 ลว.16 พฤศจิกายน 2562 ตรวจรับวันที่ 18พฤศจิกายน 2562 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/498 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,500 |
วันที่เบิกจ่าย : 17 ม.ค. 2563 |
1. นางสุกัญญา พงษ์สีมา อว 660201.1.2.2/499 2. ร้านชนะผ้าไทย อว 660201.1.2.2/498 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6302/000272 จำนวนเงิน : 2,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 13 พ.ย. 2562 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63030441 จำนวนเงิน : 2,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ธ.ค. 2562 |
010000-120004 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายอภิชาติ ผดุงโชค จำนวนเงิน : 2,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 พ.ย. 2562 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 14 พ.ย. 2562 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6304/000007 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 พ.ย. 2562 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/283 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 16 ม.ค. 2563 |
039-5/63010258 |