เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.6/5134 |
---|---|
วันที่ | 22 พ.ย. 2561 |
หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
ชื่องานโครงการ | เคเบิ้ลไทร์ ยาว 12 นิ้ว 20 ถุง |
วันที่ต้องใช้ | 27 พ.ย. 2561 |
ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 620173 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000155 จำนวนเงิน : 2,889 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 พ.ย. 2561 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020922 จำนวนเงิน : 2,889 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 พ.ย. 2561 |
010000-123776 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต จำนวนเงิน : 2,889 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 พ.ย. 2561 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : B 029 |
วันที่ส่งมอบ : 27 ธ.ค. 2561 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000143 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 พ.ย. 2561 |
ส่งเบิก 3/12/2561 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12681 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,889 |
วันที่เบิกจ่าย : 11 ธ.ค. 2561 |