เลขที่หนังสืออว 660201.1.15/1605
วันที่26 ธ.ค. 2562
หน่วยงานกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ชื่องานโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
วันที่ต้องใช้3 ก.พ. 2563
ผู้รับผิดชอบมยุรี โรชาท์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน630392


#630392-1 - ซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง 1ระบบ ศูนย์อาหารและบริการ 1 complex

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/000069

จำนวนเงิน : 2,025,000.00

วันที่ของรายงานฯ : 15 ม.ค. 2563

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2563

รหัสกิจกรรม : 125385

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040544

จำนวนเงิน : 2,025,000

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ม.ค. 2563

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท ดิจิตอลฟิวชั่น จำกัด

จำนวนเงิน : 2,000,000

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 พ.ค. 2563

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 12 พ.ค. 2563

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6038/000132

วันที่ตรวจรับพัสดุ :

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5854

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,000,000

วันที่เบิกจ่าย : 29 พ.ค. 2563

#630392-2 - ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง 1 ระบบ ศูนย์อาหารและบริการ2 (โรงชาย)

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 6602.1.1.2.2/450 และ 01PR6304/000068

จำนวนเงิน : 1,160,000

วันที่ของรายงานฯ : 16 ม.ค. 2563

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2563

รหัสกิจกรรม : 125385

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040546

จำนวนเงิน : 1,160,000

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ม.ค. 2563

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท ดิจิตอลฟิวชั่น จำกัด

จำนวนเงิน : 1,090,000

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 พ.ค. 2563

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 12 พ.ค. 2563

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6308/000137

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 พ.ค. 2563

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/450

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,090,000.00

วันที่เบิกจ่าย : 2 มิ.ย. 2563