เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.6/5131 |
---|---|
วันที่ | 22 พ.ย. 2561 |
หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
ชื่องานโครงการ | 1.ยางมะตอยสำเร็จรูป 600 ถุง 2.ยางมะตอย CR-S 2 10 ถุง 3.หินคลุก 20 คิว |
วันที่ต้องใช้ | 5 ธ.ค. 2561 |
ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 620175 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000175 จำนวนเงิน : 148,600 |
วันที่ของรายงานฯ : 28 พ.ย. 2561 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62021062 จำนวนเงิน : 148,600 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 พ.ย. 2561 |
010000-123776 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต จก. จำนวนเงิน : 148,600 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ธ.ค. 2561 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 030 |
วันที่ส่งมอบ : 6 ธ.ค. 2561 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000091 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 ธ.ค. 2561 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13154 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 148,600 |
วันที่เบิกจ่าย : 25 ธ.ค. 2561 |