เลขที่หนังสือศธ 0514.1.6/5131
วันที่22 พ.ย. 2561
หน่วยงานกองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ1.ยางมะตอยสำเร็จรูป 600 ถุง 2.ยางมะตอย CR-S 2 10 ถุง 3.หินคลุก 20 คิว
วันที่ต้องใช้5 ธ.ค. 2561
ผู้รับผิดชอบปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน620175


#620175-1 - จัดซื้อ ยางมะตอยสำเร็จรูป และหินคลุก

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000175

จำนวนเงิน : 148,600

วันที่ของรายงานฯ : 28 พ.ย. 2561

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2562

รหัสกิจกรรม : 123776

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62021062

จำนวนเงิน : 148,600

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 พ.ย. 2561

010000-123776
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต จก.

จำนวนเงิน : 148,600

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ธ.ค. 2561

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 030

วันที่ส่งมอบ : 6 ธ.ค. 2561

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000091

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 ธ.ค. 2561

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13154

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 148,600

วันที่เบิกจ่าย : 25 ธ.ค. 2561