เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.6/5137 |
---|---|
วันที่ | 22 พ.ย. 2561 |
หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 27 พ.ย. 2561 |
ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 620176 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000138 จำนวนเงิน : 20,396 |
วันที่ของรายงานฯ : 23 พ.ย. 2561 |
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ 1.ปางปลาทองแดงแบบ 1 รู ขนาด 95 มม2 2.1.ปางปลาทองแดงแบบ 1 รู ขนาด 120 มม2 3.1.ปางปลาทองแดงแบบ 1 รู ขนาด 185 มม2 4.แคล้มมือเสือ |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ 1.ปางปลาทองแดงแบบ 1 รู ขนาด 95 มม2 2.ปางปลาทองแดงแบบ 1 รู ขนาด 120 มม2 3.ปางปลาทองแดงแบบ 1 รู ขนาด 185 มม2 4.แคล้มมือเสือ |
|
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020886 จำนวนเงิน : 20,396 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 พ.ย. 2561 |
010000-123776 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.สมบูรณ์ไลท์ติ้ง 389 จำนวนเงิน : 20,396 |
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ 1.ปางปลาทองแดงแบบ 1 รู ขนาด 95 มม2 2.ปางปลาทองแดงแบบ 1 รู ขนาด 120 มม2 3.ปางปลาทองแดงแบบ 1 รู ขนาด 185 มม2 4.แคล้มมือเสือ |
|
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 ธ.ค. 2561 |
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ 1.ปางปลาทองแดงแบบ 1 รู ขนาด 95 มม2 2.ปางปลาทองแดงแบบ 1 รู ขนาด 120 มม2 3.ปางปลาทองแดงแบบ 1 รู ขนาด 185 มม2 4.แคล้มมือเสือ |
|
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 26 พ.ย. 2561 |
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ 1.ปางปลาทองแดงแบบ 1 รู ขนาด 95 มม2 2.ปางปลาทองแดงแบบ 1 รู ขนาด 120 มม2 3.ปางปลาทองแดงแบบ 1 รู ขนาด 185 มม2 4.แคล้มมือเสือ |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000122 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 พ.ย. 2561 |
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ 1.ปางปลาทองแดงแบบ 1 รู ขนาด 95 มม2 2.ปางปลาทองแดงแบบ 1 รู ขนาด 120 มม2 3.ปางปลาทองแดงแบบ 1 รู ขนาด 185 มม2 4.แคล้มมือเสือ |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12669 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,396 |
วันที่เบิกจ่าย : 11 ธ.ค. 2561 |