เลขที่หนังสืออว 660201.1.15/10
วันที่3 ม.ค. 2563
หน่วยงานกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ชื่องานโครงการจัดซื้อวัสดุ 12 รายการ
วันที่ต้องใช้13 ก.พ. 2563
ผู้รับผิดชอบพันธกร อุตรนคร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน630421


#630421-1 - วัสดุ 10 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6311/000023

จำนวนเงิน : 11,780

วันที่ของรายงานฯ : 5 ส.ค. 2563

630421
630420
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2563

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63110141

จำนวนเงิน : 11,780.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ส.ค. 2563

0116-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : หจก.โฮมรีเทล

จำนวนเงิน : 11,780

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ส.ค. 2563

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 10 ส.ค. 2563

IH2020020040=2,700.00 บาท
IH2020010016=9,080.00 บาท
7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6311/00049

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 ส.ค. 2563

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8911

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 11,780

วันที่เบิกจ่าย : 17 ส.ค. 2563