เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/10 |
---|---|
วันที่ | 3 ม.ค. 2563 |
หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 12 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 13 ก.พ. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 630421 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6311/000023 จำนวนเงิน : 11,780 |
วันที่ของรายงานฯ : 5 ส.ค. 2563 |
630421 630420 |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63110141 จำนวนเงิน : 11,780.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ส.ค. 2563 |
0116-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.โฮมรีเทล จำนวนเงิน : 11,780 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ส.ค. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 10 ส.ค. 2563 |
IH2020020040=2,700.00 บาท IH2020010016=9,080.00 บาท |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6311/00049 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 ส.ค. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8911 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 11,780 |
วันที่เบิกจ่าย : 17 ส.ค. 2563 |