เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2.2/10263 |
---|---|
วันที่ | 25 ต.ค. 2562 |
หน่วยงาน | กองคลัง |
ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาจัดทำเสื้อโครงการขอนแก่นมาราธอน 2020 จำนวน 9 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 26 ม.ค. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 630450 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/8250 จำนวนเงิน : 2,178,950 |
วันที่ของรายงานฯ : 9 ก.ย. 2562 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.2 วิธีคัดเลือก | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 120952 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040238 จำนวนเงิน : 2,178,950 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ม.ค. 2563 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. ไนซ์ แอพพาเรล อินเตอร์เนชั่นแนล จำนวนเงิน : 2,178,950 |
สธ.5/2563 |
|
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 ม.ค. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 6 ม.ค. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : - |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 ม.ค. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/918 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,178,950 |
วันที่เบิกจ่าย : 24 ม.ค. 2563 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/8250 ลว 9 กันยายน 2562 จำนวนเงิน : 1,500,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 9 ก.ย. 2562 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.2 วิธีคัดเลือก | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 120952 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040239 จำนวนเงิน : 1,163,625 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ม.ค. 2563 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท กนกรินทร์ 2 จำกัด จำนวนเงิน : 1,163,625 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ม.ค. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 3 ม.ค. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : - |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 ม.ค. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1147 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,163,625 |
วันที่เบิกจ่าย : 30 ม.ค. 2563 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/8250 ลว.9 กันยายน 2562 จำนวนเงิน : 475,320 |
วันที่ของรายงานฯ : 9 ก.ย. 2562 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.2 วิธีคัดเลือก | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 120952 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040237 จำนวนเงิน : 410,668 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ม.ค. 2563 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท เอนี่ติง เอเวอรี่ติง จำกัด จำนวนเงิน : 410,668 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ม.ค. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 7 ม.ค. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : - |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ม.ค. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : v; 660201.1.2.2/1503 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 410,668 |
วันที่เบิกจ่าย : 6 ก.พ. 2563 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/8250 จำนวนเงิน : 1,400,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 9 ก.ย. 2562 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.2 วิธีคัดเลือก | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 120952 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63041212 จำนวนเงิน : 1,080,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 ม.ค. 2563 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษีัท พี.พี.พี.แอพพาเรล จำกัด จำนวนเงิน : 1,080,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 ม.ค. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 10 ม.ค. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : - |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 ม.ค. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1656 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,080,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 12 ก.พ. 2563 |