เลขที่หนังสืออว 660201.1.5/184
วันที่17 ม.ค. 2563
หน่วยงานกองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการจ้างเหมาเก็บขยะบริเวณงาน 1 งาน
วันที่ต้องใช้24 ม.ค. 2563
ผู้รับผิดชอบวิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน630473


#630473-1 - ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 10 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/000094

จำนวนเงิน : 2,799.00

วันที่ของรายงานฯ : 20 ม.ค. 2563

1. โคมไฟส่องสว่าง
2.กระติกน้ำร้อน
3.สบู่เหลว
4.กระดาษเช็ดมือ
5.ถังขยะ
6.น้ำยาล้างจาน
7.ฟองน้ำล้างจาน
8.กาแฟชนิดเติม
9.น้ำตาลชนิดซอง
10.ครีมเทียมชนิดซอง
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2563

รหัสกิจกรรม : 125379

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040666

จำนวนเงิน : 2,799.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 ม.ค. 2563

010100-125379
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน ธนทรัพย์

จำนวนเงิน : 2,799.00

ไม่คิดภาษี
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 ม.ค. 2563

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 27

วันที่ส่งมอบ : 26 ม.ค. 2563

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6304/000096

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 ม.ค. 2563

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1496

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,799

วันที่เบิกจ่าย : 6 ก.พ. 2563

#630473-2 - จ้างเหมาเก็บขยะบริเวณงาน 1 งาน

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/000086

จำนวนเงิน : 20,000.00

วันที่ของรายงานฯ : 22 ม.ค. 2563

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2563

รหัสกิจกรรม : 120004

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040788

จำนวนเงิน : 20,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 ม.ค. 2563

010000-120004
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : นางสาวอารยา อุดรโสม

จำนวนเงิน : 20,000.00

ไม่คิดภาษี
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 ม.ค. 2563

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 24 ม.ค. 2563

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6304/000178

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 ม.ค. 2563

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2032

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,000

วันที่เบิกจ่าย : 20 ก.พ. 2563