เลขที่หนังสืออว 660201.1.15/44
วันที่10 ม.ค. 2563
หน่วยงานกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ชื่องานโครงการจัดซื้อวัสดุ 17 รายการ
วันที่ต้องใช้20 ม.ค. 2563
ผู้รับผิดชอบพันธกร อุตรนคร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน630487


#630487-1 - จัดซื้อวัสดุ 17 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6304/000107

จำนวนเงิน : 29,409

วันที่ของรายงานฯ : 20 ม.ค. 2563

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2563

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040716

จำนวนเงิน : 29,409.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 ม.ค. 2563

0116-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : หจก.โฮมรีเทล

จำนวนเงิน : 29,409

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 ก.พ. 2563

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 28 ม.ค. 2563

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6304/000123

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 ม.ค. 2563

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1813

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 29,409

วันที่เบิกจ่าย : 14 ก.พ. 2563