เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/2575 |
---|---|
วันที่ | 12 ธ.ค. 2562 |
หน่วยงาน | กองการกีฬา |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุกีฬา 1.ชมรมกีฬาทางน้ำ 2.ชมรมครอสเวิร์ด 3.ชมรมเทควันโด |
วันที่ต้องใช้ | 30 ม.ค. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 630508 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/000134 จำนวนเงิน : 13,300.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 21 ม.ค. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 123332 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040931 จำนวนเงิน : 13,300.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 ม.ค. 2563 |
010000-123332 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. กีฬาไทยพาณิชย์ จำนวนเงิน : 13,300.00 |
01PO6304/000074 | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ม.ค. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 30 ม.ค. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6305/000155 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ม.ค. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2404 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 13,300 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 ก.พ. 2563 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/000134 จำนวนเงิน : 34,290.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 21 ม.ค. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 123332 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040925 จำนวนเงิน : 34,290.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 ม.ค. 2563 |
010000-123332 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. กีฬาไทยพาณิชย์ จำนวนเงิน : 34,290.00 |
01PO6304/000068 | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ม.ค. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 30 ม.ค. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6304/000212 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ม.ค. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2409 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 34,290.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 ก.พ. 2563 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/000143 จำนวนเงิน : 39,150.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 21 ม.ค. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 123332 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63040930 จำนวนเงิน : 39,150.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 ม.ค. 2563 |
010000-123332 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. กีฬาไทยพาณิชย์ จำนวนเงิน : 39,150.00 |
01PO6304/000069 | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ม.ค. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 30 ม.ค. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6304/000211 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ม.ค. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2408 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 39,150 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 ก.พ. 2563 |