เลขที่หนังสือศธ 0514.1.1.8/1627
วันที่19 พ.ย. 2561
หน่วยงานกองบริหารงานกลาง
ชื่องานโครงการจัดซื้อวัสดุสำหรับงานซ่อมอาคารสิริคุณากร จำนวน 10 รายการ
วันที่ต้องใช้30 พ.ย. 2561
ผู้รับผิดชอบลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน620187


#620187-1 - จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 10 รายการ 1.หลอดฟูออเรสเซนต์2.สตาร์เตอร์3ก๊อก4.ชุดลูกลอย5.หลอดLED6.แบตเอตอรี่7.Somke Detertor 8.สเปรย์ทดสอบ9.ลูกบิด10.เทปพันสายไฟ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000152

จำนวนเงิน : 28,547.60

วันที่ของรายงานฯ : 26 พ.ย. 2561

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2562

รหัสกิจกรรม : 121676

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020975

จำนวนเงิน : 28,547.6

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 พ.ย. 2561

010000-121676
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : หจก.หาญวัสดุและบริการ

จำนวนเงิน : 28,547.60

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 ธ.ค. 2561

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 11

วันที่ส่งมอบ : 24 ธ.ค. 2561

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000127

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ธ.ค. 2561

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13260

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 28,547.60

วันที่เบิกจ่าย : 27 ธ.ค. 2561