เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.1/191 |
---|---|
วันที่ | 21 ม.ค. 2563 |
หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
ชื่องานโครงการ | เช็คระยะรถ 1.รถยนต์ทะเบียน กม 669 2.รถยนต์ทะเบียน กว 3351 3.รถจักรยานยนต์ ทะเบียน งขย |
วันที่ต้องใช้ | 29 ก.พ. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 630565 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/000210 จำนวนเงิน : 9,630 |
วันที่ของรายงานฯ : 30 ม.ค. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63041180 จำนวนเงิน : 9,630.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 ม.ค. 2563 |
010009-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านสง่าหมอรถ จำนวนเงิน : 9,480 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ก.พ. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 14 ก.พ. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6305/000015 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 ก.พ. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1794 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,480 |
วันที่เบิกจ่าย : 14 ก.พ. 2563 |
จ่ายเงินคืน น.ส.นันทิดาเสือปู่ |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6304/000210 จำนวนเงิน : 150 |
วันที่ของรายงานฯ : 29 ม.ค. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 20010201 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63041180 จำนวนเงิน : 150 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 ม.ค. 2563 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายสมคิด ฮาดชมภู จำนวนเงิน : 150 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ก.พ. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 10 |
วันที่ส่งมอบ : 4 ก.พ. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6305/000018 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 ก.พ. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1793 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 150 |
วันที่เบิกจ่าย : 14 ก.พ. 2563 |
จ่ายเงินคืน น.ส.นันทิดาเสือปู่ |