เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/291 |
---|---|
วันที่ | 23 ม.ค. 2563 |
หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 35 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 29 ก.พ. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 630569 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6305/000073 จำนวนเงิน : 49,797.8 |
วันที่ของรายงานฯ : 14 ก.พ. 2563 |
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 35 รายการ 1.แหวน 2.สลัก ส่งคืนกองจัดการสาธารณูปโภคฯ เนื่องจากแจ้งจัดหาผิดประเภท (จริงต้องแจ้งจัดซื้อแต่เป็นแจ้งซ่อมครุภัณฑ์) ได้รับคืนให้ดำเนินการจัดซื้อวันที่ 28 มกราคม 2563 |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 35 รายการ 1.แหวน 2.สลัก |
|
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63050514 จำนวนเงิน : 49,797.80 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ก.พ. 2563 |
010000-125382 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. ศิริแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำนวนเงิน : 49,797.80 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 มี.ค. 2563 |
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 35 รายการ 1.แหวน 2.สลัก ส่งคืนกองจัดการสาธารณูปโภคฯ เนื่องจากแจ้งจัดหาผิดประเภท (จริงต้องแจ้งจัดซื้อแต่เป็นแจ้งซ่อมครุภัณฑ์) ได้รับคืนให้ดำเนินการจัดซื้อวันที่ 28 มกราคม 2563 |
|
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 687 |
วันที่ส่งมอบ : 24 ก.พ. 2563 |
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 35 รายการ 1.แหวน 2.สลัก ส่งคืนกองจัดการสาธารณูปโภคฯ เนื่องจากแจ้งจัดหาผิดประเภท (จริงต้องแจ้งจัดซื้อแต่เป็นแจ้งซ่อมครุภัณฑ์) ได้รับคืนให้ดำเนินการจัดซื้อวันที่ 28 มกราคม 2563 |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6305/000169 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 ก.พ. 2563 |
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 35 รายการ 1.แหวน 2.สลัก ส่งคืนกองจัดการสาธารณูปโภคฯ เนื่องจากแจ้งจัดหาผิดประเภท (จริงต้องแจ้งจัดซื้อแต่เป็นแจ้งซ่อมครุภัณฑ์) ได้รับคืนให้ดำเนินการจัดซื้อวันที่ 28 มกราคม 2563 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2783 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 49,797.80 |
วันที่เบิกจ่าย : 9 มี.ค. 2563 |