เลขที่หนังสือศธ 0514.1.19/1604
วันที่21 พ.ย. 2561
หน่วยงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ1.ค่าเช่าเต็นท์ 43 หลัง 2.ค่าเช่าเก้าอี้ 6 ตัว
วันที่ต้องใช้4 ธ.ค. 2561
ผู้รับผิดชอบอารยา จินกสิกิจ
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน620192


#620192-1 - จ้างเหมางาน จำนวน 2 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000161

จำนวนเงิน : 57,000

วันที่ของรายงานฯ : 26 พ.ย. 2561

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2562

รหัสกิจกรรม : 123776

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62021054

จำนวนเงิน : 69,600

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 พ.ย. 2561

010000-123776
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : นายสมัย แหม่งปัง

จำนวนเงิน : 57,000

1.นายสมัย แหม่งปัง = 42,000.-
2.นายคมสันต์ ประทุมชาติ = 15,000.-
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ธ.ค. 2561

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 9

วันที่ส่งมอบ : 5 ธ.ค. 2561

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000020

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 ธ.ค. 2561

1.นายสมัย แหม่งปัง = 42,000.- 01RE6203/000020
2.นายคมสันต์ ประทุมชาติ = 15,000.- 01RE6203/000021
8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :

วันที่เบิกจ่าย :

1.นายสมัย แหม่งปัง = 42,000.- ศธ 0514.1.2.6/13250
2.นายคมสันต์ ประทุมชาติ = 15,000.- ศธ 0514.1.2.6/13251

#620192-2 - รายงานขอซื้อวัสดุบริโภค (น้ำดื่ม จำนวน 200 แพค)

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000192

จำนวนเงิน : 11,400

วันที่ของรายงานฯ : 28 พ.ย. 2561

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2562

รหัสกิจกรรม : 123776

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62030060

จำนวนเงิน : 11,400

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 ธ.ค. 2561

010000-123776
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท กู่ทอง 2000 จำกัด

จำนวนเงิน : 11,400

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ธ.ค. 2561

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 30 พ.ย. 2561

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000070

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ธ.ค. 2561

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/94

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 11,400

วันที่เบิกจ่าย : 7 ม.ค. 2562

#620192-3 - รายงานขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมห้องน้ำ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000190

จำนวนเงิน : 13,000

วันที่ของรายงานฯ : 28 พ.ย. 2561

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2562

รหัสกิจกรรม : 123776

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62030061

จำนวนเงิน : 13,000

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 ธ.ค. 2561

010000-123776
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : นายอภิชาติ น้อยยาสูง

จำนวนเงิน : 13,000

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ธ.ค. 2561

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 7 ธ.ค. 2561

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000134

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ธ.ค. 2561

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/332

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 13,000

วันที่เบิกจ่าย : 14 ม.ค. 2562