เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1/199 |
---|---|
วันที่ | 7 ก.พ. 2563 |
หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
ชื่องานโครงการ | 1.ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ 1 งาน 2.ค่าไวนิล 1 งาน |
วันที่ต้องใช้ | 20 ก.พ. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 630622 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6305/000066 จำนวนเงิน : 27,500 |
วันที่ของรายงานฯ : 13 ก.พ. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125379 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63050516 จำนวนเงิน : 27,500.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ก.พ. 2563 |
010000-125379 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายบุญสนอง พิรุณสุนทร จำนวนเงิน : 27,500 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ก.พ. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 20 ก.พ. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6306/000032 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 มี.ค. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2990 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 27,500 |
วันที่เบิกจ่าย : 13 มี.ค. 2563 |