เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1/208 |
---|---|
วันที่ | 11 ก.พ. 2563 |
หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมาพัฒนาเว็บไซด์ |
วันที่ต้องใช้ | 20 ก.พ. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 630632 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6305/000093 จำนวนเงิน : 95,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 17 ก.พ. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125379 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63050559 จำนวนเงิน : 95,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ก.พ. 2563 |
010000-125379 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.ฮอว์ค คอร์เปอร์เรชั่น จำนวนเงิน : 95,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 มิ.ย. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 10 ส.ค. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6311/000070 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 ส.ค. 2563 |
ส่งมอบงานล่าช้า 50 วัน ปรับวันละ 100 บาท รวมเป็น 5,000.- บาท |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9282 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 95,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 24 ส.ค. 2563 |
ส่งมอบงานล่าช้า 50 วัน ปรับวันละ 100 บาท รวมเป็น 5,000.- บาท |