เลขที่หนังสืออว 660201.1.12/106
วันที่13 ก.พ. 2563
หน่วยงานกองสื่อสารองค์กร
ชื่องานโครงการซื้อ Adapter Note Book ยี่ห้อ Acer
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบอารยา จินกสิกิจ
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน630638


#630638-1 - ซื้อวัสดุสำนักงาน

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6305/000117

จำนวนเงิน : 950

วันที่ของรายงานฯ : 18 ก.พ. 2563

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2563

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63050688

จำนวนเงิน : 950.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 ก.พ. 2563

0113-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด

จำนวนเงิน : 950

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 มี.ค. 2563

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 19 ก.พ. 2563

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6305/000183

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.พ. 2563

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2599

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 950

วันที่เบิกจ่าย : 4 มี.ค. 2563