เลขที่หนังสืออว 660201.1.1/282
วันที่25 ก.พ. 2563
หน่วยงานกองบริหารงานกลาง
ชื่องานโครงการจัดซื้อวัสดุ 5 รายการ
วันที่ต้องใช้15 มี.ค. 2563
ผู้รับผิดชอบลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน630686


#630686-1 - 1.ลูกลอย 2.ลูกลอย4หุนแบบฉาก3.ข้องอ4.น้ำกลั่น5.ซองใส่แผ่นซีดี

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6305/000141

จำนวนเงิน : 1,342.85

วันที่ของรายงานฯ : 27 ก.พ. 2563

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2563

รหัสกิจกรรม : 125379

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63050980

จำนวนเงิน : 1,342.85

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ก.พ. 2563

010100-125379
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : หจก.หาญวัสดุและบริการ

จำนวนเงิน : 1,342.85

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 เม.ย. 2563

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 19

วันที่ส่งมอบ : 26 มี.ค. 2563

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6306/000146

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 มี.ค. 2563

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย :

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,342.85

วันที่เบิกจ่าย : 3 เม.ย. 2563