เลขที่หนังสืออว 660201.1.5/714
วันที่3 มี.ค. 2563
หน่วยงานกองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ1.ผงหมึก Brother 1 กล่อง
2.ผง HP 1 กล่อง
วันที่ต้องใช้10 มี.ค. 2563
ผู้รับผิดชอบนันทวุฒิ แคว้นน้อย
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน630726


#630726-1 - จัดซื้อผงหมึก จำนวน 2 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6306/000038

จำนวนเงิน : 4,950

วันที่ของรายงานฯ : 5 มี.ค. 2563

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2563

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63060241

จำนวนเงิน : 4,950.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 มี.ค. 2563

010700-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด

จำนวนเงิน : 4,950

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 มี.ค. 2563

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 10 มี.ค. 2563

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6306/000149

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 มี.ค. 2563

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4025

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,950

วันที่เบิกจ่าย : 15 เม.ย. 2563