เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/327 |
---|---|
วันที่ | 5 มี.ค. 2563 |
หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
ชื่องานโครงการ | วัสดุทำชั้นวางและอุปกรณ์เปลี่ยนถ่ายและซ่อมแซมภายในอาคารสิริคุณากร 19 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 15 มี.ค. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 630744 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6306/000056 จำนวนเงิน : 26,231.05 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 มี.ค. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125379 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63060389 จำนวนเงิน : 26,231.05 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 มี.ค. 2563 |
010100-125379 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.หาญวัสดุและบริการ จำนวนเงิน : 26,231.05 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 เม.ย. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 19 |
วันที่ส่งมอบ : 10 เม.ย. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6307/000019 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 เม.ย. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4033 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 26,231.05 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 เม.ย. 2563 |