เลขที่หนังสืออว 660201.1.14/150
วันที่6 มี.ค. 2563
หน่วยงานกองบริการหอพักนักศึกษา
ชื่องานโครงการจัดซื้อวัสดุ 5 รายการ
วันที่ต้องใช้23 มี.ค. 2563
ผู้รับผิดชอบลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน630755


#630755-1 - 1.เทปตีเส้น2.เทปกาว3.ถาดคีย์บอร์ด4.เม้าส์แบบแสง5.แท่นตัดเทปใส

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6306/000087

จำนวนเงิน : 1,471.96

วันที่ของรายงานฯ : 18 มี.ค. 2563

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2563

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63060594

จำนวนเงิน : 1,741.96

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 มี.ค. 2563

0117-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม จก.

จำนวนเงิน : 1,741.96

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 มี.ค. 2563

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 30 มี.ค. 2563

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6306/000167

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 มี.ค. 2563

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3891

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,741.96

วันที่เบิกจ่าย : 10 เม.ย. 2563