เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.11/489 |
---|---|
วันที่ | 10 มี.ค. 2563 |
หน่วยงาน | กองการต่างประเทศ |
ชื่องานโครงการ | ตรวจเช็คสภาพครุภัณฑ์ประเภทเครื่องปรับอากาศ 18 เครื่อง |
วันที่ต้องใช้ | 31 มี.ค. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 630782 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6306/000095 จำนวนเงิน : 9,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 18 มี.ค. 2563 |
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพครุภัณฑ์ |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 18 เครื่อง |
|
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63060604 จำนวนเงิน : 9,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 มี.ค. 2563 |
0112-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. พี เอส ที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำนวนเงิน : 9,000 |
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพครุภัณฑ์ | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 เม.ย. 2563 |
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพครุภัณฑ์ | |
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 71 |
วันที่ส่งมอบ : 10 เม.ย. 2563 |
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพครุภัณฑ์ |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6307/000052 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 เม.ย. 2563 |
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพครุภัณฑ์ |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4195 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 20 เม.ย. 2563 |