เลขที่หนังสืออว 660201.1.12/179
วันที่18 มี.ค. 2563
หน่วยงานกองสื่อสารองค์กร
ชื่องานโครงการ1.เจลล้างมือ 8 ขวด
2.น้ำยาทำความสะอาด 2 ขวด
วันที่ต้องใช้20 เม.ย. 2563
ผู้รับผิดชอบอารยา จินกสิกิจ
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน630801


#630801-1 - รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6306/000110

จำนวนเงิน : 3,500

วันที่ของรายงานฯ : 20 มี.ค. 2563

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2563

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63060706

จำนวนเงิน : 3,500.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 มี.ค. 2563

0113-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด

จำนวนเงิน : 3,500

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 มี.ค. 2563

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 24 มี.ค. 2563

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6306/000126

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ก.พ. 2563

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย :

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,500.00

วันที่เบิกจ่าย : 3 เม.ย. 2563