เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.14/183 |
---|---|
วันที่ | 20 มี.ค. 2563 |
หน่วยงาน | กองบริการหอพักนักศึกษา |
ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำและระบบประปา 1 งาน |
วันที่ต้องใช้ | 31 มี.ค. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 630825 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6307/000018 จำนวนเงิน : 33,885 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 เม.ย. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125369 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63070121 จำนวนเงิน : 33,885.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 เม.ย. 2563 |
010000-125369 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน รัชนี เอ็นจิเนียริ่ง จำนวนเงิน : 33,885 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 พ.ค. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1/63 |
วันที่ส่งมอบ : 30 เม.ย. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6307/000173 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 เม.ย. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5120 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 33,885 |
วันที่เบิกจ่าย : 13 พ.ค. 2563 |