เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/856 |
---|---|
วันที่ | 24 มี.ค. 2563 |
หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 17 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 26 เม.ย. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 630838 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6306/000149 จำนวนเงิน : 9,469 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 มี.ค. 2563 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 1.ท่อ PE 20 มม. 2.ข้อต่อสามทาง PE 3.ข้องอ PE |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 1.ท่อ PE 20 มม. 2.ข้อต่อสามทาง PE 3.ข้องอ PE |
|
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63060875 จำนวนเงิน : 9,469.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 มี.ค. 2563 |
0119-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน รัชนีเอ็นจิเนียริ่ง จำนวนเงิน : 9,469 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 1.ท่อ PE 20 มม. 2.ข้อต่อสามทาง PE 3.ข้องอ PE |
|
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 เม.ย. 2563 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 1.ท่อ PE 20 มม. 2.ข้อต่อสามทาง PE 3.ข้องอ PE |
|
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1/63 |
วันที่ส่งมอบ : 10 เม.ย. 2563 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 1.ท่อ PE 20 มม. 2.ข้อต่อสามทาง PE 3.ข้องอ PE |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6307/000051 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 เม.ย. 2563 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 1.ท่อ PE 20 มม. 2.ข้อต่อสามทาง PE 3.ข้องอ PE |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4210 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,469 |
วันที่เบิกจ่าย : 20 เม.ย. 2563 |