เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/122 |
---|---|
วันที่ | 1 เม.ย. 2563 |
หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
ชื่องานโครงการ | ซื้อกล่องใส่กระดาษทิชชู |
วันที่ต้องใช้ | 10 เม.ย. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 630877 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6307/000040 จำนวนเงิน : 495.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 10 เม.ย. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125379 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63070197 จำนวนเงิน : 495.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 เม.ย. 2563 |
010100-125379 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ธนทรัพย์ จำนวนเงิน : 495.00 |
ไม่คิดภาษี | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 พ.ค. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 28 |
วันที่ส่งมอบ : 22 เม.ย. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6307/000089 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 เม.ย. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4495 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 495 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 เม.ย. 2563 |