เลขที่หนังสือ | อว 6660201.1.5.3/1059 |
---|---|
วันที่ | 31 มี.ค. 2563 |
หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
ชื่องานโครงการ | เปลี่ยนยางในรถพ่วงบรรทุกลากจูง |
วันที่ต้องใช้ | 5 เม.ย. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 630880 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6307/000057 จำนวนเงิน : 500.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 15 เม.ย. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63070272 จำนวนเงิน : 500.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 เม.ย. 2563 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน อ.พัฒนากิจ (ช่างอิ๊ด) จำนวนเงิน : 500.00 |
รวมภาษี | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 เม.ย. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 008 |
วันที่ส่งมอบ : 20 เม.ย. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6307/000087 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 เม.ย. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4666 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 500 |
วันที่เบิกจ่าย : 30 เม.ย. 2563 |