เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/1113 |
---|---|
วันที่ | 17 เม.ย. 2563 |
หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 13 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 27 พ.ค. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 630936 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6307/000112 จำนวนเงิน : 28,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 28 เม.ย. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63070533 จำนวนเงิน : 28,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 เม.ย. 2563 |
010000-125382 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน รัชนี เอ็นจิเนียริ่ง จำนวนเงิน : 28,000.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 พ.ค. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1/63 |
วันที่ส่งมอบ : 29 เม.ย. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6307/000154 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4795 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 28,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 5 พ.ค. 2563 |