เลขที่หนังสืออว 660201.1.5.3/1447
วันที่12 พ.ค. 2563
หน่วยงานกองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการจัดซื้อวัสดุ 6 รายการ
วันที่ต้องใช้25 พ.ค. 2563
ผู้รับผิดชอบลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน630998


#630998-1 - จัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6308/000065

จำนวนเงิน : 24,674.20

วันที่ของรายงานฯ : 18 พ.ค. 2563

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2563

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63080265

จำนวนเงิน : 24,674.20

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 พ.ค. 2563

010700-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่นเอกพล จก.

จำนวนเงิน : 24,624.20

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 มิ.ย. 2563

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 17 มิ.ย. 2563

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6309/000100

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 มิ.ย. 2563

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6907

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 24,674.20

วันที่เบิกจ่าย : 24 มิ.ย. 2563