เลขที่หนังสืออว 660201.1.5.3/1645
วันที่27 พ.ค. 2563
หน่วยงานกองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการจัดซื้อวัสดุ 10 รายการ
วันที่ต้องใช้7 มิ.ย. 2563
ผู้รับผิดชอบลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน631037


#631037-1 - จัดซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6308/000128

จำนวนเงิน : 98,193.90

วันที่ของรายงานฯ : 1 มิ.ย. 2563

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2563

รหัสกิจกรรม : 125382

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63090040

จำนวนเงิน : 98,193.90

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 มิ.ย. 2563

010000-125382
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่นควอลิตี้ คอนกรีต จก.

จำนวนเงิน : 98,193.90

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ก.ค. 2563

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 18 มิ.ย. 2563

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6309/000103

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 มิ.ย. 2563

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6908

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 98,193.90

วันที่เบิกจ่าย : 24 มิ.ย. 2563