เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.73/922 |
---|---|
วันที่ | 23 พ.ย. 2561 |
หน่วยงาน | ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |
ชื่องานโครงการ | ตรายาง ชื่อ - ตำแหน่ง 2 อัน |
วันที่ต้องใช้ | 3 ธ.ค. 2561 |
ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 620238 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6203/000004 จำนวนเงิน : 500 |
วันที่ของรายงานฯ : 4 ธ.ค. 2561 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62030056 จำนวนเงิน : 500 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 ธ.ค. 2561 |
010026-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน สติ๊กเกอร์ อาร์ท จำนวนเงิน : 500 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ธ.ค. 2561 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 11 |
วันที่ส่งมอบ : 18 ธ.ค. 2561 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000094 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ธ.ค. 2561 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13310 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 500 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 ธ.ค. 2561 |