เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2.2/4054 |
---|---|
วันที่ | 16 เม.ย. 2563 |
หน่วยงาน | กองคลัง |
ชื่องานโครงการ | ก่อสร้างและซ่อมแซมสถานกีฬา |
วันที่ต้องใช้ | 29 มิ.ย. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 631047 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/4054 จำนวนเงิน : 20,000,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 เม.ย. 2563 |
01PR6308/000119 |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63080642 จำนวนเงิน : 15,380,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 พ.ค. 2563 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น ควอลลิตี้ คอนกรีต จำกัด จำนวนเงิน : 15,380,000.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 ก.ย. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 31 ก.ค. 2563 |
งวด 1/3 ส่งมอบงานวันที่ 31 ก.ค.63 งวด 2/3 ส่งมอบงานวันที่ 18 ก.ย. 63 งวด 3/3 ส่งมอบงานวันที่ 2 พ.ย.63 |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6311/000080 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 ส.ค. 2563 |
งวด 1/3 ตรวจรับมอบงานวันที่ 3 ส.ค.63 01RE6311/000080 งวด 2/3 ตรวจรับมอบงานวันที่ 24 ก.ย.63 01RE6312/000325 งวด 3/3 ตรวจรับมอบงานวันที่ 25 พ.ย.63 01RE6402/000162 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.5.2/2582 ลว. 13 ส.ค.63 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,380,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 17 ส.ค. 2563 |
งวด 1/3 อว 660201.1.5.2/2582 ลว. 13 ส.ค.63 กค.16125 (17/8/63) งวด 2/3 อว 660201.1.5.2/3215 ลว. 25 ก.ย.63 กค.20779 (29/9/63) งวด 3/3 (งวดสุดท้าย) อว 660201.1.5.2/4093 ลว. 25 พ.ย.63 กค.25831 (30/11/63) |