เลขที่หนังสืออว 660201.1.14/287
วันที่25 มิ.ย. 2563
หน่วยงานกองบริการหอพักนักศึกษา
ชื่องานโครงการวัสดุก่อสร้าง 49 รายการ
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน631051


#631051-1 - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 49 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6309/000004

จำนวนเงิน : 75,960

วันที่ของรายงานฯ : 4 มิ.ย. 2563

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2563

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63090089

จำนวนเงิน : 75,960.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 มิ.ย. 2563

0117-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน ปป.เจริญรุ่งเรือง

จำนวนเงิน : 75,960

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ก.ค. 2563

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1

วันที่ส่งมอบ : 16 มิ.ย. 2563

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6309/000089

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 มิ.ย. 2563

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6754

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 75,960

วันที่เบิกจ่าย : 22 มิ.ย. 2563