เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.3.4/4170 |
---|---|
วันที่ | 2 มิ.ย. 2563 |
หน่วยงาน | กองทรัพยากรบุคคล |
ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาจัดทำตรายาง 22 ดวง |
วันที่ต้องใช้ | 4 ก.ค. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 631061 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6309/000010 จำนวนเงิน : 4,010.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 5 มิ.ย. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63090086 จำนวนเงิน : 4,010.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 มิ.ย. 2563 |
010300-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 4,010.00 |
ไม่คิดภาษี | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 ก.ค. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 04 |
วันที่ส่งมอบ : 9 มิ.ย. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6309/000051 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 มิ.ย. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6465 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,010 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 มิ.ย. 2563 |