เลขที่หนังสือ | อว 66021.1.15/590 |
---|---|
วันที่ | 5 มิ.ย. 2563 |
หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
ชื่องานโครงการ | ล้างเครื่องปรับอากาศ 1 ชุด |
วันที่ต้องใช้ | 15 มิ.ย. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 631118 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6309/000067 จำนวนเงิน : 700.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 15 มิ.ย. 2563 |
หมายเลขครุภัณฑ์ 5801040000921 |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63090365 จำนวนเงิน : 700.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 มิ.ย. 2563 |
0116-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน พิชิตแอร์ สาขา 2 จำนวนเงิน : 700.00 |
ไม่คิดภาษี | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ก.ค. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 18 มิ.ย. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6309/000159 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 มิ.ย. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7036 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 700 |
วันที่เบิกจ่าย : 29 มิ.ย. 2563 |