เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/1705 |
---|---|
วันที่ | 10 มิ.ย. 2563 |
หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาซ่อมแซมรั้วสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ |
วันที่ต้องใช้ | 17 ก.ค. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 631128 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6309/000078 จำนวนเงิน : 28,200 |
วันที่ของรายงานฯ : 17 มิ.ย. 2563 |
จ้างเหมาซ่อมแซมรั้วสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาซ่อมแซมรั้วสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ | |
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63090415 จำนวนเงิน : 28,200.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 มิ.ย. 2563 |
010000-125382 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายสมชาย กองสมบัติ จำนวนเงิน : 27,000 |
จ้างเหมาซ่อมแซมรั้วสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ก.ค. 2563 |
จ้างเหมาซ่อมแซมรั้วสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ | |
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 30 มิ.ย. 2563 |
จ้างเหมาซ่อมแซมรั้วสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6309/000165 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 มิ.ย. 2563 |
จ้างเหมาซ่อมแซมรั้วสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7486 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 27,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 13 ก.ค. 2563 |