เลขที่หนังสือศธ 0514.1.65/645
วันที่29 พ.ย. 2561
หน่วยงานกองบริการหอพักนักศึกษา
ชื่องานโครงการ1.โฟโตสวิทซ์ 2 ตัว 2.คัทเอาท์ 4 ตัว 3.ปลั๊กพ่วง 4 ตัว 4.สายไฟ THW สีเขียว 1 ม้วน 5.สายไฟ THW สีน้ำตาล 1 ม้วน 6.หลอดไฟ 36 วัตต์ 60 หลอด 7.หลอดไฟ LED 18 วัตต์ 30 หลอด 8.หลอดไฟ LED 40 วัตต์ 30 หลอด 9.หลอดประหยัดไฟ 14 วัตต์ 20 หลอด
วันที่ต้องใช้14 ธ.ค. 2561
ผู้รับผิดชอบปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน620247


#620247-1 - จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6203/000013

จำนวนเงิน : 16,540

วันที่ของรายงานฯ : 6 ธ.ค. 2561

1.โฟโต้สวิทช์
2.คัทเอาท์
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.โฟโต้สวิทช์
2.คัทเอาท์
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2562

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62030108

จำนวนเงิน : 16,540

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ธ.ค. 2561

0117-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน ปป.เจริญรุ่งเรือง

จำนวนเงิน : 16,540

1.โฟโต้สวิทช์
2.คัทเอาท์
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 ม.ค. 2562

1.โฟโต้สวิทช์
2.คัทเอาท์
6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2

วันที่ส่งมอบ : 17 ธ.ค. 2561

1.โฟโต้สวิทช์
2.คัทเอาท์
7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000077

วันที่ตรวจรับพัสดุ :

1.โฟโต้สวิทช์
2.คัทเอาท์
8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/13080

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 16,540

วันที่เบิกจ่าย : 21 ธ.ค. 2561