เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/1811 |
---|---|
วันที่ | 18 มิ.ย. 2563 |
หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 6 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 22 ก.ค. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 631142 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6309/000098 จำนวนเงิน : 1,883.20 |
วันที่ของรายงานฯ : 22 มิ.ย. 2563 |
1 ใบปัดน้ำฝน 2 สายไมล์ 3 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง 4 เหล็กรัด 5 ลวดเชื่อม 6 ปั๊มแย็กน้ำมันเชื้อเพลิง |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63090563 จำนวนเงิน : 1,883.20 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 มิ.ย. 2563 |
0119-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ตี๋อะไหล่ยนต์ จำนวนเงิน : 1,883.20 |
แยกภาษี | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 ก.ค. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 0001 |
วันที่ส่งมอบ : 1 ก.ค. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6310/000015 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 ก.ค. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7500 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,883.20 |
วันที่เบิกจ่าย : 13 ก.ค. 2563 |