เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.10/168 |
---|---|
วันที่ | 8 มิ.ย. 2563 |
หน่วยงาน | ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |
ชื่องานโครงการ | 1.ค่าจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญตรวจทานเนื้อหา 1 งาน 2.ค่าจัดพิมพ์หนังสือ 836 เล่ม |
วันที่ต้องใช้ | 30 ส.ค. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | พาว สามหาดไทย |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 631144 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/ จำนวนเงิน : 10,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 23 มิ.ย. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1103 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63090581 จำนวนเงิน : 10,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 มิ.ย. 2563 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสาวกุลนันท์ ทองสุข จำนวนเงิน : 10,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 มิ.ย. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 30 มิ.ย. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6309/000192 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 มิ.ย. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7702 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 16 ก.ค. 2563 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/7286 จำนวนเงิน : 125,500 |
วันที่ของรายงานฯ : 23 มิ.ย. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1103 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63090599 จำนวนเงิน : 125,500.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 มิ.ย. 2563 |
010026-1103 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา จำนวนเงิน : 125,400 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 ส.ค. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 13 ส.ค. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6311/000056 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 ส.ค. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10696 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 125,400 |
วันที่เบิกจ่าย : 22 ก.ย. 2563 |