เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/1826 |
---|---|
วันที่ | 18 มิ.ย. 2563 |
หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 17 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 29 ก.ค. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 631179 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6310/000066 จำนวนเงิน : 19,390.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 29 มิ.ย. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 263 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63100342 จำนวนเงิน : 19,390.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ก.ค. 2563 |
010000-125382 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำนวนเงิน : 19,390.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ส.ค. 2563 |
01PO6310/000054 | |
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 3 ส.ค. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6311/000005 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 ส.ค. 2563 |
01-I01-6311-00000000 01-R01-6311-00000003 01-O01-6311-00000004 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10247 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 19,390.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 14 ก.ย. 2563 |