เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/207 |
---|---|
วันที่ | 26 มิ.ย. 2563 |
หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 10 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 10 ก.ค. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 631185 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6309/000149 จำนวนเงิน : 4,359 |
วันที่ของรายงานฯ : 30 มิ.ย. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63110251 จำนวนเงิน : 4,359 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 ก.ค. 2563 |
010100-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเท็มส์ จำนวนเงิน : 4,359 |
จ่ายคืนงานประสานงาน มข. | |
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ส.ค. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 20 ส.ค. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6310/000216 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ส.ค. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10095 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,294.80 |
วันที่เบิกจ่าย : 10 ก.ย. 2563 |
จ่ายคืนงานประสานงาน มข. |