เลขที่หนังสืออว 660201.1.16/2010
วันที่30 มิ.ย. 2563
หน่วยงานกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการจัดซื้อวัสดุ 8 รายการ
วันที่ต้องใช้14 ส.ค. 2563
ผู้รับผิดชอบสว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน631232


#631232-1 - ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6310/000055

จำนวนเงิน : 24,840.00

วันที่ของรายงานฯ : 14 ก.ค. 2563

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2563

รหัสกิจกรรม : 125382

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63100300

จำนวนเงิน : 24,800.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ก.ค. 2563

010000-125382
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด

จำนวนเงิน : 24,840.00

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 ส.ค. 2563

01PO6310/000052
6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 14 ส.ค. 2563

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6311/000091

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ส.ค. 2563

01-I01-6311-00000011
01-R01-6311-00000039
01-O01-6311-00000041
8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9824

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 24,840

วันที่เบิกจ่าย : 3 ก.ย. 2563

#631232-2 - ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6310/000057

จำนวนเงิน : 2,493.10

วันที่ของรายงานฯ : 14 ก.ค. 2563

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2563

รหัสกิจกรรม : 125382

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63100297

จำนวนเงิน : 2,493.10

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ก.ค. 2563

010000-125382
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : หจก. หาญวัสดุและบริการ

จำนวนเงิน : 2,493.10

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 ส.ค. 2563

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 22

วันที่ส่งมอบ : 17 ส.ค. 2563

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6311/000229

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ส.ค. 2563

01-I01-6311-00000018
01-R01-6311-00000059
01-O01-6311-00000061
8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10246

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,493.10

วันที่เบิกจ่าย : 14 ก.ย. 2563