เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.11/323 |
---|---|
วันที่ | 2 ก.ค. 2563 |
หน่วยงาน | ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
ชื่องานโครงการ | วัสดุรองนอนชนิดซังข้าวโพด 150 กระสอบ |
วันที่ต้องใช้ | 29 ก.ค. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 631240 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 013pr6310/00007 จำนวนเงิน : 90,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 14 ก.ค. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125380 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 013F63100019 จำนวนเงิน : 90,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ก.ค. 2563 |
013-125380 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.บีแอนด์ซี พูลาสกี้ จำนวนเงิน : 90,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 ส.ค. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 4 ส.ค. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 013re6310/00002 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 ส.ค. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8907 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 90,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 17 ส.ค. 2563 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 013PR6310/00007 จำนวนเงิน : 8,346.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 ส.ค. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125380 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 013F63100019 จำนวนเงิน : 8,346.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ส.ค. 2563 |
013-125380 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จำนวนเงิน : 8,346.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ส.ค. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 7 ส.ค. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 013RE6310/00005 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ส.ค. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8663 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,346.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 11 ส.ค. 2563 |