เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5.4/2198 |
---|---|
วันที่ | 14 ก.ค. 2563 |
หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
ชื่องานโครงการ | ซ่อมระบบปรับอากาศ กองสื่อสารองค์กร 1 งาน |
วันที่ต้องใช้ | 20 ก.ค. 2563 |
ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 631262 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6310/000084 จำนวนเงิน : 29,850 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 ก.ค. 2563 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63100402 จำนวนเงิน : 29,850.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ก.ค. 2563 |
010000-125382 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท เจเอสเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซิสเต็มส์ จำกัด จำนวนเงิน : 29,799.50 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ส.ค. 2563 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 7 ส.ค. 2563 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6311/000090 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ส.ค. 2563 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9278 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 29,799.50 |
วันที่เบิกจ่าย : 24 ส.ค. 2563 |